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2018年信陽日報社部門預算公開說明

2018-07-13 09:02:31 來源:信陽新聞網
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一 、信陽日報社基本情況

(一)信陽日報社主要職責

(二)信陽日報社機構設置

二、2018年度部門預算情況說明

三、名詞解釋

附件:報社2018年度部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、一般公共預算基本支出情況表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

一、信陽日報社基本情況

(一)、信陽日報社主要職責

信陽日報社主要職責:1、宣傳黨的路線、方針、政策,服務市委、市政府中心工作;2、宣傳報道全市各條戰線、各行各業在改革開放和社會主義現代化建設事業中涌現的新人、新事、新經驗;3、完成市委、市政府交給的其他任務。

(二)信陽日報社機構設置

信陽日報社內設13個職能科室,有信陽晚報社1個歸口預算管理單位。

二、2018年度部門預算說明

(一)收入支出預算總體情況說明

信陽日報社2018年收入總計768.8368萬元,支出總計768.8368萬元,與2017年相比,收、支總計各增加47.0114萬元,增長6.5%。主要原因:工資調整后,基本支出增加。 

(二)收入預算說明

    信陽日報社2018年收入預算768.8368萬元,其中:一般公共預算收入768.8368萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,專戶管理的收入0萬元,其他收入0萬元,部門結轉資金0萬元。

    (三)支出預算總體情況說明

信陽日報社2018年支出預算768.8368萬元,其中:基本支出337.8368萬元,占43.9 %;項目支出431萬元,占56.1 %。

(四)財政撥款收入支出預算總體情況說明

信陽日報社2018年財政撥款收支預算768.8368萬元。與 2017 年相比,財政撥款收支預算增加47.0114萬元,增長6.5%,增長的主要原因為:工資調整后,基本支出增加。

(五)一般公共預算支出預算情況說明

信陽日報社2018年一般公共預算支出年初預算為768.8368萬元。主要用于以下方面:人員工資及商品服務支出337.8368萬元,占年初預算43.9 %;教育及培訓支出0萬元,占年初預算0 %;運轉類項目支出431萬元,占年初預算56.1%。

(六)一般公共預算基本支出預算情況說明

信陽日報社2018年一般公共預算基本支出337.8368萬元,其中:人員經費279.8545萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、遺屬補助、住房公積金等;公用經費 57.9823萬元,主要包括:會議費、公務接待費、福利費、公務用車運行維護費用等。

(七)政府性基金預算支出決算情況說明

信陽日報社2018年無政府性基金預算支出。

    (八)“三公”經費支出預算情況說明

 信陽日報社2018 年“三公”經費預算為48萬元。2018年“三公”經費支出預算數比 2017年減少0萬元。

具體支出情況如下:

1、因公出國(境)費0萬元。             。   

2、公務用車購置及運行費30萬元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費30萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。預算數比2017年增加0萬元。原因:2017年編制部門預算時,公車改革政策尚未落實,根據上級要求,公務用車購置及運行費預算暫安排30萬元。

3、公務接待費18萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待支出。預算數比 2017 年減少0萬元。減少的主要原因是2018年我局將按照中央國務院八項規定和省委省政府厲行節約的相關規定要求,嚴格管控“三公”經費支出,進一步壓縮公務接待開支。

(九)其他重要事項的情況說明

    1、機關運行經費支出情況

  信陽日報社2018年機關運行經費支出預算768.8368萬元,包括保障機構正常運轉及正常履職,完成預算年度主要工作任務需要。

2、政府采購支出情況

信陽日報社2018年沒有政府采購預算支出。

3、關于預算績效管理工作開展情況說明

    信陽日報社2018年沒有開展項目預算績效評價。

三、名詞解釋

    1、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

2、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

4、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

5、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

6、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

   7、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    附件:報社2018年度部門預算表

編輯:信陽日報社全媒體編輯-鄭琦
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